目 錄
第一部分:梧州市總工會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
第二部分:梧州市總工會(huì)2022度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九:財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分:梧州市總工會(huì)2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、2022 年度收入支出決算總體情況。
二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
第四部分 名詞解釋
第一部分:梧州市總工會(huì)概況
一、部門職責(zé)
工會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級(jí)群眾組織,是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱之一,是會(huì)員和職工合法權(quán)益的代表。根據(jù)《工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》開展工作。其主要職責(zé)是:
(一)貫徹黨的路線、方針、政策和工運(yùn)方針,按照市委、上級(jí)工會(huì)的指示和決定,圍繞全市工作大局,確定全市工會(huì)工作的方針和任務(wù)。依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》,組織和領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針。
(二)向市委、市政府及有關(guān)部門反映職工群眾的意見、愿望和要求,并提出意見和建議;參與制訂涉及職工切身利益的有關(guān)法規(guī)和政策;對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理;突出和履行維護(hù)職工的合法權(quán)益,向職工提供法律服務(wù)。
(三)負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究,指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)的自身建設(shè)和改革;監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行情況;指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動(dòng)建立平等協(xié)商、簽訂集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制。
(四)受市政府委托承擔(dān)全國(guó)和省勞動(dòng)模范的推薦工作;負(fù)責(zé)全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)拢睿V西“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?rdquo;、廣西工人先鋒號(hào)獲得者的推薦評(píng)選工作;承擔(dān)市勞動(dòng)模范評(píng)選表彰工作。
(五)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、使用和管理,編制本級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算方案,負(fù)責(zé)市總工會(huì)經(jīng)費(fèi)(含財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi))以及工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市總工會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)11個(gè)職能部室:辦公室、財(cái)務(wù)部、組織部、宣教調(diào)研部、勞經(jīng)部、保障工作部、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室、市直機(jī)關(guān)工會(huì)、教育工會(huì)、財(cái)貿(mào)工會(huì)、黨建辦。
部門決算單位構(gòu)成包括:梧州市總工會(huì)本級(jí)、梧州市職工技術(shù)協(xié)作中心、梧州市職工技術(shù)學(xué)校、梧州市工人文化宮。
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
1、梧州市總工會(huì)
(1)單位性質(zhì):市總工會(huì)屬于社團(tuán)機(jī)構(gòu),隸屬于廣西區(qū)總工會(huì)
(2)編制人數(shù):編制24人,其中行政編制22人,工勤編2人
(3)實(shí)有在編人數(shù):實(shí)有在編人數(shù)23人,其中行政在職人數(shù)22人,工勤在職人數(shù)1人
(4)離退休人數(shù):退休36人
(5)其他人員:實(shí)有聘用人員19人,包含3名公益性崗位人員。
2、梧州市職工技術(shù)協(xié)作中心
(1)單位性質(zhì):自收自支事業(yè)單位
(2)編制人數(shù):編制5人
(3)實(shí)有人數(shù):實(shí)有在編人數(shù)4人,無(wú)聘用人員
(4)離退休人數(shù):退休7人
3、梧州市工人文化宮
(1)單位性質(zhì):自收自支事業(yè)單位
(2)編制人數(shù):編制20人
(3)實(shí)有人數(shù):實(shí)有在編人數(shù)17人
(4)離退休人數(shù):退休35人
(5)其他人員:實(shí)有聘用人員4人,包含2名公益性崗位人員
4、梧州市職工學(xué)校
(1)單位性質(zhì):自收自支事業(yè)單位
(2)編制人數(shù):編制10人
(3)實(shí)有人數(shù):實(shí)有在編人數(shù)7人,無(wú)聘用人員
(4)離退休人數(shù):退休12人
第二部分:梧州市總工會(huì)2022年度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九:財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
上述報(bào)表,詳見附表
第三部分:梧州市總工會(huì)2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2022年度總收入159.87萬(wàn)元,其中本年收入159.87萬(wàn)元,較2021年度決算數(shù)減少96.26萬(wàn)元,下降37.6%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入159.87萬(wàn)元,為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少96.26萬(wàn)元,增下降37.6%,主要原因是自治財(cái)政困難職工幫扶專項(xiàng)資金、自治勞模專項(xiàng)補(bǔ)助資金減少及撫恤金減少。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,與2021年一致。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,與2021年一致。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2021年一致。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2021年一致。
6.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2021年一致。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2021年一致。
8.其他收入0萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。與2021年一致。
9.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位按照規(guī)定使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口資金。與2021年一致。
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2021年一致。
(二)本部門2022年度總支出159.87萬(wàn)元,其中本年支出159.87萬(wàn)元,較2021年度決算數(shù)減少96.26萬(wàn)元,下降37.6%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)159.07萬(wàn)元:主要用于自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助和困難職工幫扶專項(xiàng)補(bǔ)助、職工撫恤金、離退休費(fèi)、公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。較2021年度決算數(shù)減少80.41萬(wàn)元,下降33.6%,主要原因是自治財(cái)政困難職工幫扶專項(xiàng)資金、自治勞模專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)0.8萬(wàn)元:主要用于用于建國(guó)初期參加革命工作部分退休干部護(hù)理費(fèi)和醫(yī)療費(fèi)用支出。較2021年度決算數(shù)減少15.04萬(wàn)元,下降95%,主要原因是退休職工死亡撫恤金減少。
3.衛(wèi)生健康支出(類)0萬(wàn)元。較2021年度決算數(shù)增減少0.81萬(wàn)元,下降100%,主要原因是調(diào)整了退休人員大病醫(yī)療統(tǒng)籌支出功能分類科目,2022年該部分支出統(tǒng)一在一般公共服務(wù)支出科目支出。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
梧州市總工會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出159.87萬(wàn)元,較2021年度決算數(shù)減少96.26萬(wàn)元,下降37.6%。其中:基本支出47.32萬(wàn)元,項(xiàng)目支出112.55萬(wàn)元。
梧州市總工會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為16.01萬(wàn)元,支出決算為159.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的998.6%。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為16.01萬(wàn)元,支出決算為159.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的993.6%。由于我部門年初預(yù)算只有退休職工人員的物業(yè)補(bǔ)貼、大病保險(xiǎn)及鎮(zhèn)南關(guān)人員退休工資,自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助和困難職工幫扶專項(xiàng)補(bǔ)助為年中自治區(qū)財(cái)政追加的資金及其他政策等原因,年中追加了143.06萬(wàn)元,導(dǎo)致年終支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要是年中追加了自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助和困難職工幫扶專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、撫恤金、行政及參公單位公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼、鎮(zhèn)南關(guān)人員生活補(bǔ)助及護(hù)理費(fèi)等支出,主要用于自治區(qū)勞模和困難職工幫扶專項(xiàng)補(bǔ)助、職工撫恤金、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出、績(jī)效獎(jiǎng)支出及鎮(zhèn)南關(guān)人員生活補(bǔ)助及護(hù)理費(fèi)支出等。
1.行政運(yùn)行1.83萬(wàn)元,主要用于優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)金、鎮(zhèn)南關(guān)人員生活補(bǔ)助等支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1.83萬(wàn)元,由于我部門年初預(yù)算只有退休職工人員的物業(yè)補(bǔ)貼、大病保險(xiǎn)及鎮(zhèn)南關(guān)人員部分工資,年中追加了優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)金、鎮(zhèn)南關(guān)人員生活補(bǔ)助支出1.83萬(wàn)元,導(dǎo)致支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
2.工會(huì)事務(wù)15萬(wàn)元,主要用于行政及參公單位公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼支出。較年初預(yù)算數(shù)增加15萬(wàn)元,由于我部門年初預(yù)算只有退休職工人員的物業(yè)補(bǔ)貼、大病保險(xiǎn)及鎮(zhèn)南關(guān)人員退休工資,年中追加了行政及參公單位公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼支出15萬(wàn)元,導(dǎo)致支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
3.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出142.24萬(wàn)元,主要用于自治區(qū)勞模和困難職工幫扶專項(xiàng)補(bǔ)助、職工撫恤金、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出、鎮(zhèn)南關(guān)人員生活補(bǔ)助及護(hù)理費(fèi)支出等。較年初預(yù)算數(shù)增加126.23萬(wàn)元,由于我部門年初預(yù)算只有退休職工人員的物業(yè)補(bǔ)貼、大病保險(xiǎn)及鎮(zhèn)南關(guān)人員退休工資,年中追加了自治區(qū)勞模和困難職工幫扶專項(xiàng)補(bǔ)助112.55萬(wàn)元,退休職工撫恤金10.43萬(wàn)元,退休人員公用經(jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元等補(bǔ)助支出,導(dǎo)致支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
4.其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出0.8萬(wàn)元,主要用于建國(guó)初期參加革命工作部分退休干部護(hù)理費(fèi)和醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。較年初預(yù)算數(shù)增加0.8萬(wàn)元,由于我部門年初預(yù)算只有退休職工人員的物業(yè)補(bǔ)貼、大病保險(xiǎn)及鎮(zhèn)南關(guān)人員退休工資,年中追加了
建國(guó)初期參加革命工作部分退休干部護(hù)理費(fèi)和醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.8萬(wàn)元,導(dǎo)致支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出47.32萬(wàn)元,比上年減少17.39萬(wàn)元,下降26.9%,主要是減少了退休職工死亡撫恤金的支出。
其中:人員經(jīng)費(fèi)40.12萬(wàn)元,主要包括:獎(jiǎng)金、離退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元,主要包括:其他商品和服務(wù)支出。
支出具體情況如下:
(一)工資福利支出17.1萬(wàn)元。該部分支出年初無(wú)預(yù)算,是年中追加的優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)資金、行政及參公單位公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)
(二)商品和服務(wù)支出7.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的143.8%。主要是年中追加了退休職工的死亡撫恤金支出。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
梧州市總工會(huì)2022年度政府性基金支出0萬(wàn)元,較2021年度決算數(shù)無(wú)變化,與預(yù)算相比無(wú)變化。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
2022年度本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,與去年相比無(wú)變化,與預(yù)算相比無(wú)變化。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,與上年相比無(wú)變化。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,與上年相比無(wú)變化。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,與上年無(wú)變化;公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,與上年相比無(wú)
變化。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,與上年相
比無(wú)變化。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.2萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加7.2萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加7.2萬(wàn)元。比2021年增加7.2萬(wàn)元。由于我部門年初預(yù)算只有退休職工人員的物業(yè)補(bǔ)貼、大病保險(xiǎn)及鎮(zhèn)南關(guān)人員退休工資,年中追加了退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出7.2萬(wàn)元,導(dǎo)致支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門2022年度無(wú)財(cái)政預(yù)算撥款的政府采購(gòu)支出,與去年相比變化,與預(yù)算相比無(wú)變化。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
本部門無(wú)財(cái)政預(yù)算撥款的國(guó)有資產(chǎn)。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2022年度6 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金16.01 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。我部門無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算,無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況:經(jīng)我部門對(duì)照設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)(含年初預(yù)算和年中預(yù)算調(diào)整)進(jìn)行自評(píng),6個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等,占項(xiàng)目總數(shù)比例100%。自評(píng)結(jié)果良好。
2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)(含年初預(yù)算和年中預(yù)算調(diào)整),困難職工幫扶專項(xiàng)資金項(xiàng)目自評(píng)得分為100分,評(píng)級(jí)為一等,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:按照實(shí)名制方式對(duì)困難職工開展幫扶救助,對(duì)市本級(jí)27戶困難職工開展第二季度生活補(bǔ)助,對(duì)市本級(jí)25戶困難職工子女開展助學(xué)救助,對(duì)市本級(jí)6戶困難職工開展上半年醫(yī)療救助,完成了救助對(duì)象的幫扶救助,減輕職工的生活負(fù)擔(dān)。體現(xiàn)工會(huì)組織對(duì)職工的關(guān)心關(guān)愛(ài)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。